第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
部门主要职责:
(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责,负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定、对县委工作部门、县委批准设立的党委(党组),各镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责,行使权力进行监督、受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导县委巡察办开展对各镇党委(村、社区党组织)、县委有关部门、县直机关部门党委(党组)巡察工作。
(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(六)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定、修改全县纪检监察规章制度,参与起草制定相关规范性文件。
(八)根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署,配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作;加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
(九)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委监委派驻机构领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
(十)管理镇坪县纪检监察信息中心。
(十一)完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。
县纪委监委内设机构:
1.县纪委监委机关:设纪委书记兼监委主任1名、纪委副书记兼监委副主任2名、纪委常委4名(其中3名兼监委委员)、专职监委委员1名,内设副科级部室9个:办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室。
2.下设副科级综合派驻纪检监察组8个。其中:驻人社局纪检监察组、驻发改局纪检监察组、驻财政局纪检监察组、驻农水局纪检监察组、驻文广局纪检监察组、驻自然资源局纪检监察组等6个纪检监察组的编制、经费归县纪委监委纳入年度预算,驻检察院纪检监察组、驻县公安局纪检监察组(按改革规定要求,其编制、经费由驻在单位负责,年度经费预算归县检察院、县公安局)。
3.下属副科级事业单位1个:县纪检监察信息中心。
4.挂设正科级县委巡察工作领导小组办公室1个。
5.挂设正科级巡察组2个。
三、部门决算单位构成
镇坪县纪委监委,机构级别为副处级,经费管理方式是财政全额拨款。单位性质是行政单位。
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位:
序号 |
单位名称 |
1 |
中共镇坪县纪律检查委员会办公室本级(机关) |
2 |
信息中心 |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制62人,其中行政编制46人、事业编制16人;实有人员41人,其中行政35人、事业4人,聘用制司机2人。单位管理的退休人员10人。

第二部分 2019年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门:中共镇坪县纪委纪律检查委员会(本级) 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
717.35 |
1、一般公共服务支出 |
651.71 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
55 |
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
22、其他支出 |
|
本年收入合计 |
717.35 |
本年支出合计 |
706.71 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
37.79 |
年末结转和结余 |
48.43 |
收入总计 |
755.14 |
支出总计 |
755.14 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门:中共镇坪县纪委纪律检查委员会(本级) 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中:教育 收费 |
合计 |
717.35 |
717.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
662.35 |
662.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20111 |
纪检监察事务 |
462.35 |
462.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011101 |
行政运行 |
462.35 |
462.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20126 |
档案事务 |
100.00 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012601 |
行政运行 |
100.00 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20129 |
群众团体事务 |
100.00 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012901 |
行政运行 |
100.00 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
农林水支出 |
55.00 |
55.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21305 |
扶贫 |
55.00 |
55.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
55.00 |
55.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门:中共镇坪县纪委纪律检查委员会(本级) 金额单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
706.71 |
692.30 |
14.41 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
651.70 |
646.51 |
5.19 |
0 |
0 |
0 |
20111 |
纪检监察事务 |
451.70 |
446.51 |
5.19 |
0 |
0 |
0 |
2011101 |
行政运行 |
446.51 |
446.51 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
5.19 |
0.00 |
5.19 |
0 |
0 |
0 |
20126 |
档案事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2012601 |
行政运行 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
20129 |
群众团体事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2012901 |
行政运行 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
213 |
农林水支出 |
55.00 |
45.79 |
9.21 |
0 |
0 |
0 |
21305 |
扶贫 |
55.00 |
45.79 |
9.21 |
0 |
0 |
0 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
55.00 |
45.79 |
9.21 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门:中共镇坪县纪委纪律检查委员会(本级)金额单位:万元
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
717.35 |
1、一般公共服务支出 |
651.71 |
651.71 |
0 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
2、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
3、国有资本经营预算收入 |
0 |
3、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9、卫生健康支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11、城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12、农林水支出 |
55 |
55 |
0 |
|
|
13、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19、住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门:中共镇坪县纪委纪律检查委员会(本级) 金额单位:万元
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 |
717.35 |
本年支出合计 |
706.71 |
706.71 |
0 |
年初财政拨款结转和结余 |
37.79 |
年末财政拨款 结转和结余 |
48.43 |
48.43 |
0 |
一、一般公共预 算财政拨款 |
37.79 |
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
收入总计 |
755.14 |
支出总计 |
755.14 |
755.14 |
0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门:中共镇坪县纪委纪律检查委员会(本级) 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
706.71 |
692.30 |
436.13 |
256.17 |
14.41 |
|
201 |
一般公共服务 支出 |
651.70 |
646.51 |
390.34 |
256.17 |
5.19 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
451.70 |
446.51 |
390.34 |
56.17 |
5.19 |
|
2011101 |
行政运行 |
446.51 |
446.51 |
390.34 |
56.17 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.19 |
|
20126 |
档案事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
2012601 |
行政运行 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
55.00 |
45.79 |
45.79 |
0.00 |
9.21 |
|
21305 |
扶贫 |
55.00 |
45.79 |
45.79 |
0.00 |
9.21 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
55.00 |
45.79 |
45.79 |
0.00 |
9.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门:中共镇坪县纪委纪律检查委员会(本级) 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
692.30 |
436.13 |
256.17 |
|
301 |
工资福利支出 |
402.16 |
402.17 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
138.12 |
138.12 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
120.59 |
120.59 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
46.80 |
46.80 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.73 |
29.73 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
29.02 |
29.02 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
256.17 |
0.00 |
256.17 |
|
30201 |
办公费 |
83.51 |
0.00 |
83.51 |
|
30202 |
印刷费 |
15.64 |
0.00 |
15.64 |
|
30205 |
水费 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
|
30206 |
电费 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
|
30211 |
差旅费 |
76.86 |
0.00 |
76.86 |
|
30214 |
租赁费 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
|
30216 |
培训费 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
|
30226 |
劳务费 |
7.73 |
0.00 |
7.73 |
|
30228 |
工会经费 |
11.76 |
0.00 |
11.76 |
|
30229 |
福利费 |
10.82 |
0.00 |
10.82 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.38 |
0.00 |
13.38 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.13 |
0.00 |
24.13 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.96 |
33.96 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
33.96 |
33.96 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门:中共镇坪县纪委纪律检查委员会(本级) 金额单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
预算数 |
20.00 |
0.00 |
4.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
1.2 |
决算数 |
16.49 |
0.00 |
3.12 |
13.38 |
0.00 |
13.38 |
0.00 |
0.68 |
上年决算数 |
18.14 |
0.00 |
3.10 |
15.04 |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
增减额 |
-1.65 |
0.00 |
0.02 |
-1.66 |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
0.68 |
增减率 |
-9.1% |
0.00 |
0.65% |
-11.04% |
0.00 |
-11.04% |
0.00 |
68% |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门:中共镇坪县纪委纪律检查委员会(本级) 金额单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)2019年收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
2019年总收入755.14万元,比上年增长了7.87%,增加原因是:2019年巡察巡视范围及次数增加;新增加1个包联村,帮扶任务量大,经费开支增加;抽调省市办案人员多,费用支出增加。
(二)2019年支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
2019年总支出755.14万元,比上年增长了7.87%,增加原因是:2019年巡察巡视范围及次数增加;新增加1个包联村,帮扶任务量大,经费开支增加;抽调省市办案人员多,费用支出增加。

二、收入决算情况说明
2019年收入合计717.35万元,其中:财政拨款收入717.35万元,占100%。

三、支出决算情况说明
2019年支出合计706.71万元,其中:基本支出692.3万元,占97.96%;项目支出14.41万元,占2.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
2019年财政拨款收入717.35万元,比上年增长8.03%。增加原因是:2019年巡察巡视范围及次数增加;新增加1个包联村,帮扶任务量大,经费开支增加;抽调省市办案人员多,费用支出增加。
(二)2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
2019年财政拨款支出706.71万元,比上年增长6.71%。增加原因是:2019年巡察巡视范围及次数增加;新增加1个包联村,帮扶任务量大,经费开支增加;抽调省市办案人员多,费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出706.71 万元,占本年支出合计的93.59%。与上年相比,财政拨款支出增加44.43万元,增长6.71%,主要原因是2019年巡察巡视范围及次数增加;新增加1个包联村,帮扶任务量大,经费开支增加;抽调省市办案人员多,费用支出增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为562.72万元,支出决算为706.71万元,完成年初预算的125.59%。按照政府功能分类科目,其中:
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。
年初预算为562.72万元,支出决算为706.71万元,完成年初预算的125.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资、巡察巡视范围及次数增加、对帮扶贫困村帮扶力度和资金投入加大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出692.3万元,包括:人员经费支出436.13万元和公用经费支出256.17万元。
人员经费436.13万元,主要包括基本工资138.12万元、津贴补贴120.59万元、奖金46.8万元、绩效工资7.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.73万元、职业年金缴费12万元、其他社会保障缴费18万元、住房公积金29.02万元、生活补助33.96万元。
公用经费256.17万元,主要包括办公费83.51万元、印刷费15.64万元、水费0.28万元、电费4.09万元、物业管理费1.19万元、差旅费76.86万元、租赁费2.98万元、培训费0.68万元、公务接待费3.12万元、劳务费7.73万元、工会经费11.76万元、福利费10.82万元、公务用车运行维护费13.38万元、其他交通费用24.13万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为20.6万元,支出决算为16.49万元,完成预算的80.05%。决算数较预算数减少4.11万元,主要原因是积极响应上级要求,厉行节约,缩减“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出决算13.38万元,占81.14%;公务接待费支出决算3.12万元,占18.86%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明。
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为17.1万元,支出决算为13.38万元,完成预算的78.25%,决算数较预算数减少3.72万元,主要原因是积极响应上级要求,厉行节约,缩减“三公”经费支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待70余批次,400余人次,预算为3.5万元,支出决算为3.12万元,完成预算的89.14%,决算数较预算数减少0.38万元,主要原因是积极响应上级要求,厉行节约,缩减“三公”经费支出。
(三)培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为1.2万元,支出决算为0.68万元,完成预算的57%,决算数较预算数减少0.52万元,主要原因是厉行节约。
(四)会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少5万元,主要原因是厉行节约,尽量安排在单位内部召开,严格控制会议费开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门无项目支出,无绩效自评。
2019年机关运行经费预算为405.55万元,支出决算为446.51万元,完成预算的110.1%。决算数较预算数增加40.96万元,主要原因是人员增资、巡察巡视范围及次数增加、对帮扶贫困村帮扶力度和资金投入加大。
2019年本部门政府采购支出总额共14.41万元,其中政府采购货物类支出14.41万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。
截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。